Dirigido a

Empresarios, contadores, abogados, asesores fiscales, directores financieros y contribuyentes con créditos fiscales generados en el ejercicio fiscal 2023 y anteriores, cuya administración y recaudación corresponda al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que desean aprovechar el estímulo fiscal 2025 para ahorrar en el pago de multas, recargos y gastos de ejecución de manera legal con visión estratégica.

Temario del curso

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    Introducción al Estímulo Fiscal 2025 y su Marco Legal

    • Contexto y objetivos del estímulo fiscal para la reducción de créditos fiscales
      • Análisis del Trigésimo Cuarto Transitorio de la LIF-2025: ¿Qué establece y a quiénes beneficia? ¿Cómo aplicar el beneficio?
        • Diferencias con programas de regularización anteriores
          • Responsabilidad fiscal y legal de los beneficiarios del estímulo
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            Requisitos y Candidatos al Estímulo Fiscal

            • ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? Perfiles elegibles y restricciones (LIF-2025 y RMF-2025)
              • Créditos fiscales aplicables: tipos de adeudos que pueden reducirse
                • Condiciones obligatorias para acceder al estímulo
                  • Suspensión del PAE
                    • Desistimiento de medios de defensa
                      • Casos en los que no se puede aplicar el beneficio
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                        Trámite Paso a Paso y Tiempos Claves

                        • Fases del proceso: solicitud, evaluación, respuesta de la autoridad y aplicación del beneficio
                          • Plazos y fechas importantes a considerar
                            • Documentación requerida y mejores prácticas para evitar rechazos
                              • Cómo presentar correctamente la solicitud ante el SAT y qué esperar
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                                Beneficios Tangibles y Tratamiento Contable-Fiscal

                                • Impacto financiero y fiscal de aplicar el estímulo
                                  • Reducción efectiva de adeudos
                                    • Consideraciones para la declaración anual y efectos en obligaciones futuras
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                                      Casos Prácticos y Estrategias de Aplicación

                                      • Casos reales: ejemplos de contribuyentes, conceptos y montos que pueden beneficiarse del estímulo
                                        • Errores comunes y cómo evitarlos en la aplicación del beneficio fiscal
                                          • Preguntas frecuentes y resolución de dudas en vivo

                                          Grupos y modalidades

                                          Duración:

                                          5 horas

                                          Inicia:

                                          Termina:

                                          Horarios:

                                          Sesión:

                                          Periodo:

                                          Instructor

                                          Carlos Alberto Sáinz Dávila

                                          Nuestros instructores

                                          Carlos Alberto Sáinz Dávila

                                          Certificaciones

                                          Valor Curricular

                                          Al terminar tu curso obtienes una constancia de participación que complementará tu perfil profesional.