Dirigido a

Empresarios, contadores, abogados, asesores fiscales, directores financieros y contribuyentes con créditos fiscales generados en el ejercicio fiscal 2023 y anteriores, cuya administración y recaudación corresponda al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que desean aprovechar el estímulo fiscal 2025 para ahorrar en el pago de multas, recargos y gastos de ejecución de manera legal con visión estratégica.

Temario del curso

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    Introducción al Estímulo Fiscal 2025 y su Marco Legal

    • Contexto y objetivos del estímulo fiscal para la reducción de créditos fiscales
      • Análisis del Trigésimo Cuarto Transitorio de la LIF-2025: ¿Qué establece y a quiénes beneficia? ¿Cómo aplicar el beneficio?
        • Diferencias con programas de regularización anteriores
          • Responsabilidad fiscal y legal de los beneficiarios del estímulo
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            Requisitos y Candidatos al Estímulo Fiscal

            • ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? Perfiles elegibles y restricciones (LIF-2025 y RMF-2025)
              • Créditos fiscales aplicables: tipos de adeudos que pueden reducirse
                • Condiciones obligatorias para acceder al estímulo
                  • Suspensión del PAE
                    • Desistimiento de medios de defensa
                      • Casos en los que no se puede aplicar el beneficio
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                        Trámite Paso a Paso y Tiempos Claves

                        • Fases del proceso: solicitud, evaluación, respuesta de la autoridad y aplicación del beneficio
                          • Plazos y fechas importantes a considerar
                            • Documentación requerida y mejores prácticas para evitar rechazos
                              • Cómo presentar correctamente la solicitud ante el SAT y qué esperar
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                                Beneficios Tangibles y Tratamiento Contable-Fiscal

                                • Impacto financiero y fiscal de aplicar el estímulo
                                  • Reducción efectiva de adeudos
                                    • Consideraciones para la declaración anual y efectos en obligaciones futuras
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                                      Casos Prácticos y Estrategias de Aplicación

                                      • Casos reales: ejemplos de contribuyentes, conceptos y montos que pueden beneficiarse del estímulo
                                        • Errores comunes y cómo evitarlos en la aplicación del beneficio fiscal
                                          • Preguntas frecuentes y resolución de dudas en vivo

                                          Grupos y modalidades

                                          Duración:

                                          5 horas

                                          Inicia:

                                          Termina:

                                          Horarios:

                                          Sesión:

                                          Periodo:

                                          Instructores

                                          Carlos Alberto Sáinz Dávila

                                          Daniel Ortíz González

                                          Matrícula cerrada para este grupo

                                          Nuestros instructores

                                          Carlos Alberto Sáinz Dávila
                                          Daniel Ortíz González

                                          Certificaciones

                                          Valor Curricular

                                          Al terminar tu curso obtienes una constancia de participación que complementará tu perfil profesional.